Číslo faktúry: 2020000391
Identifikácia objednávky: 16/2020
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Základná škola J. M. Petzvala
Adresa odberateľa: Moskovská 20, 05901 Spišská Belá
IČO odberateľa: 37792041
Názov dodávateľa: KP plus, s.r.o.
Adresa dodávateľa: MUDr. Alexandra 23, Kežmarok
IČO dodávateľa: 36475025
Predmet faktúry: Tonery
Fakturovaná suma: 1445.18 € s DPH
Dátum vystavenia: 26.02.2020
Dátum doručenia: 27.02.2020
Datum zverejnenia: 27.02.2020